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18-11

财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制 报告编报工作的通知

为掌握全国各级各类行政事业单位内部控制建立与实施情况,全面推进行政事业单位加强内部控制建设,根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)的有关要求

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18-01

《审计署关于内部审计工作的规定》全文

《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。

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17-11

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)》

2017年6月,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持中央全面深化改革工作领导小组会议审议通过了《领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)》(以下简称《规定》)。

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17-09

北京市财政局关于发布北京市行政事业单位 内部控制评价指标体系的通知

根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号),并结合我市实际,我们制定了《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》,现予发布。并提出如下工作要求。

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19-04

重庆市财政局关于进一步加强行政事业单位内部控制建设的通知

重庆市财政局于2018年开展了内部控制建设合规性检查,总的来看,全市各级各类行政事业单位内部控制建设取得了阶段性成效,为建设符合我市实际的内部控制制度体系奠定了实践基础和工作基础。

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17-12

中共中央政治局召开会议 审议《中国共产党党务公开条例(试行)》

会议指出,推进党务公开,是贯彻落实党的十九大精神的重要举措,是发扬党内民主、发展社会主义民主政治的必然要求,对于推进全面从严治党,加强党内监督,充分调动全党积极性、主动性、创造性具有重要意义。

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17-11

财政部会计司有关负责人就《小企业内部控制规范 (试行)》答记者问

近日,财政部印发了《小企业内部控制规范(试行)》(财会〔2017〕21号,以下简称《规范》)。财政部会计司有关负责人就《规范》回答了记者的提问。

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17-11

关于印发《小企业内部控制规范(试行)》的通知

为贯彻落实党中央、国务院关于“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的有关要求,引导和推动小企业加强内部控制建设,提升经营管理水平和风险防范能力,促进小企业健康可持续发展,根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及《企业内部控制基本规范》

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17-11

关于进一步完善中央部门项目支出预算管理的通知

加强内控机制建设。部门入库项目,除必须满足入库的各项必备立项条件外,必须经过项目单位的内部审核和决策程序,项目立项、编报和审核责任要明确到人,落实到位,有效控制项目支出管理风险。

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13-08

2012年上市公司执行会计准则监管报告

为全面掌握上市公司执行会计准则的情况,证监会组织专门力量对上市公司财务报告进行了审阅。审阅中重点关注了潜在的利润操纵现象,收入确认、金融资产减值等重要会计政策的披露,企业合并、长期股权投资、政府补助等较为复杂的会计问题,以及财务

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